|
Faktúra |
04/2014
|
dvierka do školského klubu
|
460,00 |
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
Pavol Valentovič- stolárstvo |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
05/2014
|
skrinková zostava
|
2 570,00 |
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
Pavol Valentovič- stolárstvo |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
31300070
|
tovar podľa výberu
|
296,37 |
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
Fast plus |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
7
|
stravovanie v ŠJ pri ZŠ
|
923,80 |
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
31401702
|
umývací prostriedok
|
79,46 |
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
RM Gastro - JAZ |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
214014362
|
kancelárske potreby
|
188,11 |
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
Papera |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
140878
|
časopis Mladý záchranár
|
14,85 |
s DPH |
03.12.2014 |
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
182/2014
|
čistiace prostriedky
|
166,77 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
Roland Ševčík |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
02.12.2014 |
|
Faktúra |
350214
|
tovar podľa výberu
|
46,18 |
s DPH |
02.03.2015 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
350167
|
tovar podľa výberu
|
43,10 |
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
7350143505
|
predplatné časopisu Manažment školy v praxi
|
66.- |
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
Wolters Kluwer |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
41400111
|
zmpvc činnosť prírody
|
64,90 |
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
Publicom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
23.10.2014 |
|
Faktúra |
15600255
|
mäsové výrobky
|
9,10 |
s DPH |
02.03.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
314560695
|
vodné
|
43,80 |
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
22.10.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
rekonštrukcia strechy- ZŠ Čáry
|
19000.- |
bez DPH |
17.02.2015 |
23.02.2015 |
31.03.2015 |
|
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
17.02.2015 |
|
Faktúra |
7409257796
|
služby mobilnej siete
|
35,65 |
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
4766718285
|
služby pevnej siete
|
44,00 |
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
15500615
|
mäsové výrobky
|
39,67 |
s DPH |
02.03.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
500253
|
potraviny
|
6,97 |
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
20140503
|
akumulátor
|
64,80 |
s DPH |
23.10.2014 |
|
|
Kelcom international |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
05.11.2014 |