|
|
Faktúra |
7409257796
|
služby mobilnej siete
|
35,65 |
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
351447
|
potraviny
|
39,95 |
s DPH |
05.10.2015 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
341977
|
tovar podľa výberu
|
64,77 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
COOP Jednota |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141120
|
plastové dvere, okná
|
4 141,03 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
Esoplast |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141000488
|
televízor, anténa
|
572,89 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
PCP Elektro |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
341325
|
tovar podľa výberu
|
165,74 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
COOP Jednota |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8769556103
|
služby pevnej siete
|
40,45 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141214
|
bezpečnostnotechnická služba a výkon technika PO
|
23,24 |
bez DPH |
31.12.2014 |
|
|
Ľudovít Jurovatý |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2015-100-001188
|
potraviny
|
28,92 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
501333
|
tovar podľa výberu
|
30,83 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-200-001619
|
potraviny
|
20,52 |
s DPH |
05.10.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
214014379
|
hygienické potreby podľa výberu
|
29,76 |
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
Papera |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2015-100-001131
|
potraviny
|
78,91 |
s DPH |
05.10.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-001077
|
potraviny
|
64,96 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
351374
|
potraviny
|
104,81 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
501284
|
potraviny
|
18,84 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
14502309
|
mäsové výrobky
|
6,08 |
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-50-001797
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
29.04.2022 |
|
|
BONIFRUCTI |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2015-100-001041
|
potraviny
|
47,33 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670525686
|
potraviny
|
143,65 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
Mabonex |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |