|
|
Faktúra |
FV-2022-50-001327
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
BONIFRUCTI |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220137
|
potraviny
|
876,40 |
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-50-002268
|
potraviny
|
|
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
BONIFRUCTI |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
21203902
|
dodávka plynu
|
1 300,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220440
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO
|
20,00 |
s DPH |
30.04.2022 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
21203902
|
dodávka plynu
|
1 300,00 |
s DPH |
01.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202201043
|
molitanové sedenie
|
772,20 |
s DPH |
27.04.2022 |
|
|
Maquita |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
312204261
|
servis
|
24,00 |
s DPH |
29.04.2022 |
|
|
Abiset |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
výmena skla
|
145,23 |
s DPH |
03.05.2022 |
|
|
ABC |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7622190873
|
dodávka elektriny
|
71,35 |
s DPH |
03.05.2022 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OF22503003
|
motorvá kosačka
|
424,90 |
s DPH |
09.05.2022 |
|
|
Hecht SK |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7181206525
|
dodávka elektriny
|
90,01 |
s DPH |
03.05.2022 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7220879810
|
dodávka elektriny
|
239,47 |
s DPH |
03.05.2022 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206271
|
školská dokumentácia
|
51,35 |
s DPH |
21.04.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22370
|
školské potreby
|
258,70 |
s DPH |
04.05.2022 |
|
|
Zábavné učení SK |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
21203902
|
dodávka plynu
|
1 300,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom
|
339,20 |
s DPH |
09.05.2022 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305341862
|
telekomunikačné služby
|
61,50 |
s DPH |
01.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305604530
|
telekomunikačné služby
|
17,95 |
s DPH |
08.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022052182
|
školské potreby
|
71,24 |
s DPH |
19.05.2022 |
|
|
Mira office |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |