|
Faktúra |
340131
|
čistiace potreby
|
46,81 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
COOP Jednota Senica |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
20140119
|
bezpečnostnotechnická služba a výkon technika PO
|
23,24 |
bez DPH |
05.02.2014 |
|
|
Ľudovít Jurovatý |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
7401274279
|
služby mobilnej siete
|
35,65 |
s DPH |
13.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
FV1400039
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
Datakabinet |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
314164356
|
vodné
|
36,50 |
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
14.03.2014 |
|
Faktúra |
016
|
služby v oblasti IT EKO
|
24,00 |
bez DPH |
18.02.2014 |
|
|
EASY TECH |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
21403825
|
dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
26.02.2014 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
F4509460224
|
pomôcky - hmotná núdza
|
83.- |
s DPH |
27.02.2014 |
|
|
Daffer |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
067/01/2014
|
kuchynské vybavenie- práca, doprava, materiál
|
213,84 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
TELESYS SLOVAKIA |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
6758653741
|
služby pevnej siete
|
39,58 |
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
20140216
|
bezpečnostnotechnická služba a výkon technika PO
|
23,24 |
bez DPH |
05.03.2014 |
|
|
Ľudovít Jurovatý |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
26.03.2014 |
|
Faktúra |
20140216
|
bezpečnostnotechnická služba a výkon technika PO
|
23,24 |
bez DPH |
07.03.2014 |
|
|
Ľudovít Jurovatý |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
25.03.2014 |
|
Faktúra |
8759644159
|
služby pevnej siete
|
39,91 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
14.03.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodávka a montáž odsávačov pár
|
2 450,00 |
s DPH |
06.10.2016 |
15.10.2016 |
|
|
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
06.10.2016 |
|
Faktúra |
20141140
|
tabule triptych
|
1 497.00 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
MB TECH |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
7213046841
|
dodávka zemného plynu
|
2 442.00 |
s DPH |
05.03.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
15.05.2014 |
|
Faktúra |
314217994
|
vodné
|
43,80 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
27.05.2014 |
|
Faktúra |
7402385010
|
služby mobilnej siete
|
35,65 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
21.03.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodávka a montáž konvektomatu
|
7 850,00 |
s DPH |
06.10.2016 |
15.10.2016 |
|
|
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
06.10.2016 |
|
Faktúra |
7292951849
|
dodávka plynu
|
2 590.00 |
s DPH |
05.02.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
06.03.2014 |