|
Faktúra |
20140015
|
bezpečnostnotechnická služba a výkon technika PO
|
23,24 |
bez DPH |
20.06.2014 |
|
|
Ľudovít Jurovatý |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
314364284
|
vodné
|
36,50 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
7405353736
|
služby mobilnej siete
|
35,65 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
14501967
|
mäsové výrobky
|
71,23 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014114
|
smaltované tabule
|
55,00 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
Smaltovňa Mišík |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
14502060
|
mäsové výrobky
|
30,83 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
4104447
|
ovocie, zelenina
|
7,61 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
Demifood |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Dana Juricová |
vedúca ŠJ |
30.06.2014 |
|
Faktúra |
14502157
|
mäsové výrobky
|
49,58 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
103/2014
|
ovocie, zelenina
|
101,50 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
Ovocie, zelenina, Igor Kubík |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
21414286
|
publikácie Dokumentácia ZŠ
|
46,55 |
s DPH |
27.06.2014 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
04.07.2014 |
|
Faktúra |
21413505
|
Základná škola a jej riadenie- jún 14
|
41,20 |
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
109/2014
|
ovocie, zelenina
|
14,85 |
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
Ovocie, zelenina, Igor Kubík |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
17.07.2014 |
|
Faktúra |
41400144
|
mlieko
|
5,76 |
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
Syráreň Havran |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
17.07.2014 |
|
Zmluva |
2404155299
|
poistenie hnuteľných vecí
|
99,58 |
s DPH |
01.07.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.07.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodávka školského nábytku pre II. stupeň
|
2 740.00 |
s DPH |
02.07.2014 |
11.07.2014 |
|
|
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
02.07.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodávka dataprojektorov
|
1 610.00 |
s DPH |
02.07.2014 |
11.07.2014 |
|
|
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
01.07.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
jedálenský nábytok
|
4 400.00 |
s DPH |
02.07.2014 |
11.07.2014 |
|
|
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
02.07.2014 |
|
Faktúra |
340924
|
tovar podľa výberu
|
158,79 |
s DPH |
02.07.2014 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
20140610
|
bezpečnostnotechnická služba a výkon technika PO
|
23,24 |
bez DPH |
04.07.2014 |
|
|
Ľudovít Jurovatý |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.07.2014 |
|
Faktúra |
05763655814
|
služby pevnej siete
|
44,52 |
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
25.07.2014 |